|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/68 |
15.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -úpravu asf. chodníka |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1 103,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/201 |
16.8.2017 |
Za opravu chodníka s.č 37 -s.č.103 |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1 103,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_03_23 |
30.3.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
1 094,94 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_03_30 |
7.4.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
1 089,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/28 |
12.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce podľa odsúhlaseného výkazu výmer |
Mária Bušová |
50568868 |
1 088,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/80 |
11.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -kompletáž rozšírenia VO pri Rybníku |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1 080,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/377 |
28.12.2021 |
Za rozšírenie verejného osvetlenia pri rybníku |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1 080,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/71 |
27.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -vstupenky na stretnutie goralov |
Občianske združenie Goralov žijúcich na spiši |
42227721 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/206 |
30.8.2017 |
Za vstupenky na stretnutie Goralov |
Občianske združenie Goralov žijúcich na spiši |
42227721 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/97 |
24.4.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 079,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/32 |
4.3.2017 |
Objednávame si u Vás: -PD pre SP-miestna komunikácia -2cast |
PRODESIGN STUDIO s.r.o. |
36497011 |
1 068,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/180 |
17.7.2017 |
Za spracovanie PD Miestna komunikácie rybník |
PRODESIGN STUDIO s.r.o. |
36497011 |
1 068,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/40 |
13.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -materiál na odvlhčenie Dryzone a služby |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1 058,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/119 |
17.5.2017 |
Za materiál na odvlhčenie Dryzone a služby |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1 058,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/54 |
25.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -zľavnené vstupenky pre občanov obce na Stretnutie goralov v Pieninách |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1 056,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/202 |
20.8.2018 |
Za vstupenky na Stretnutie Goralov |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1 056,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_03_17 |
6.3.2017 |
Zámenná zmluva |
Pienspol Travel, s.r.o. |
36492540 |
1 034,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_02_21 |
21.2.2012 |
Kúpna zmluva |
EKOSPOL, s.r.o. |
43984649 |
1 020,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/211 |
16.8.2021 |
Za technologický rozvádzač pre ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 020,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/12 |
31.1.2017 |
Nájom MŠ 2017 1. spl. a časť parcely 52/1 a 663/1 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 012,00 EUR |