Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/96 5.4.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  293,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/156 14.5.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  293,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/234 9.7.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  293,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/251 9.8.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  293,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/306 8.10.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  293,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/347 11.11.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  293,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/241 30.11.2014 Za potraviny Ivana Marhefková 845503  293,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/176 18.9.2014 Za opravu čerpadla ČOV 1 W-Control, s.r.o. 36804207  291,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/134 7.6.2021 Za kosenie trávnikov KORMIL s.r.o. 51892081  291,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/134 30.6.2013 Za izoláciu krovu v Klube seniorov Vojtech Oravec 43106668  291,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/232 31.12.2012 za vývoz kontajnera EKOS spol. s r. o. 36168475  290,31 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/35 2.6.2013 Objednávame si u Vás: -izoláciu krovu a dodávku materiálu Vojtech Oravec 43106668  290,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/42 22.8.2021 Objednávame si u Vás: -športové trofeje Jozef Krajger - K reklama 10768122  290,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/126 11.5.2023 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  289,07 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/72 8.4.2021 Za vývoz TKO 3/2021 EKOS spol. s r. o. 36168475  289,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/109 2.5.2018 Za materiál Klub mládeže Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  288,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/232 4.10.2018 Za vývoz TKO 9/2018 EKOS spol. s r. o. 36168475  288,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/195 7.8.2017 Za vyvoz TKO 7/2017 EKOS spol. s r. o. 36168475  288,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/261 2.9.2019 Za vyhotov. GO plánu 62/2019 p.č. 860/18 Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/117 30.5.2013 za potraviny Ivana Marhefková 845503   287,90 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies