Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/148 8.7.2020 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  276,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/184 11.8.2020 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  276,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/220 7.10.2020 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  276,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/280 10.11.2020 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  276,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/106 30.4.2021 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  275,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/302 5.11.2021 Za vývoz TKO 10/2021 EKOS spol. s r. o. 36168475  275,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/243 30.9.2020 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  275,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/56 12.10.2021 Objednávame si u Vás: -servis plynového kotla pre MŠ s dopravou SEGAS Poprad s.r.o. 52855104  275,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/290 18.10.2021 za servis plynového kotla Materská škola SEGAS Poprad s.r.o. 52855104  275,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/37 7.3.2023 za odpratávanie snehu Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 37780701  275,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/354 22.11.2019 Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ a ČOV Ľubomír Krempaský 41571134  273,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/77 17.3.2022 za biele vrecia na odpad TKO EKOS spol. s r. o. 36168475  273,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/71 10.3.2022 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  273,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/215 12.11.2013 Za chladničku a odparovač Materská škola Andrea SHOP , s.r.o. 36277151  272,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/49 28.2.2017 Za potraviny Ľubomír Regec 37883887  272,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/109 6.5.2020 Za vývoz TKO 4/2020 EKOS spol. s r. o. 36168475  272,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/372 16.12.2021 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  272,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/61 13.4.2015 Za potraviny Ivana Marhefková 845503  272,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/52 8.11.2013 Objednávame si u Vás: -chladničku pre MŠ Andrea SHOP , s.r.o. 36277151  272,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/64 29.2.2024 za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  271,58 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies