|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/198 |
7.9.2020 |
Za ležadlá pre Materskú školu |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
254,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/243 |
20.9.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
254,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/358 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
254,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/113 |
17.6.2014 |
za benzínovú elektrocentrálu |
XM Net s.r. o |
47754095 |
254,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/41 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -benzínovú elektrocentrálu |
XM Net s.r. o |
47754095 |
254,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/9 |
10.1.2017 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
253,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/130 |
6.5.2019 |
Za vývoz TKO 4/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
252,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/13 |
2.2.2017 |
Za revízie a rev,. správy -gamatky |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
252,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/148 |
11.9.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
252,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/152 |
29.7.2013 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
252,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/153 |
29.7.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
252,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/161 |
8.6.2023 |
Za mobil starosta |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
252,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/171 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
252,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/14 |
8.2.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/71 |
8.4.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/103 |
10.5.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/183 |
8.7.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/213 |
16.8.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/279 |
7.10.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/306 |
9.11.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |