pondelok, 22.06.2026, Paulína 17°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 2022_03_17a 4.4.2022 Protokol k odovzdaniu vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili verejný majetok - Obec Červený... Slovenský pozemkový fond 17335345  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_04_11 12.4.2017 Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami č.00399/2017-UVOP-U00017/17.00 Slovenský pozemkový fond 17335345  0,00  
Detail Zmluva Odberateľská 2022_03_17b 4.4.2022 Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami Obec Červený Kláštor Slovenský pozemkový fond 17335345  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2960-2015 29.12.2015 Rámcová kúpna zmluva Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_06_20 22.6.2016 Rámcová kúpna zmluva GAS Fanília,s.r.o 31691552  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_09_03 11.9.2018 Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín Čenščák Ondrej 33085871  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_01_01 2.1.2019 Rámcová zmluva Michlíková Zuzana 52086534  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_05_06 6.5.2014 Rámcová zmluva o kúpe ovocia GAS Fanília,s.r.o 31691552  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_11_27 27.11.2019 Rámcová zmluva o správe registratúry Archivovanie SK, s.r.o. 36444156  216,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_12_20 27.12.2019 Rámcová zmluva o zabezpečení PZS Nemocnica Poprad, a.s. 36513458  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2025/199 27.5.2025 Realizácia verej.obst. Rozšírenie IP kam.systému Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  369,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/162 25.4.2025 Realizácia verejného obstarávania - Altánky Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  369,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/318 21.10.2024 refakturácia hudobnej produkcie Zamagurske ostatky ZAMAGURIE občianske združenie 42081866  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/151 22.5.2024 Refundácia nákladov na školenie kurz účtovníctva Obec Zálesie 00696315  165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/292 31.10.2023 Revízia komína MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/389 14.10.2025 Revízie - Obecný penzión, Klub dôchodcov Ľubomír Krempaský 41571134  185,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/323 26.8.2025 Revízie - Stážny domček, Požiarná zbrojnica, Ľubomír Krempaský 41571134  415,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/212 20.6.2025 Rozširenie IP kamer.systém.v.obci NFP309070FXV5 KAMTEL, s.r.o. 36660990  18 915,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49/2009- dodatok č.2 19.7.2011 Rozšírenie stokovej siete v obci ARPROG, a.s. 36168335  175 008,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o stav. diele č.49/2009 19.7.2011 Rozšírenie stokovej siete v obci Č. Kláštor - lokalita Kvašné lúky a Rybníky ARPROG, a.s. 36168335  175 008,22 EUR