|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/64 |
9.5.2012 |
Za telefón 4/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
110,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/140 |
10.7.2014 |
Za telefón obec 6/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/163 |
11.8.2014 |
Za telefón obec 7/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/67 |
13.4.2015 |
Za telefón obec 3/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/81 |
11.5.2015 |
Za telefón obec 4/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/101 |
8.6.2015 |
Za telefón obec 5/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/132 |
2.7.2014 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
23,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/3 |
15.1.2016 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
6,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/262 |
27.10.2017 |
za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/161 |
11.8.2014 |
za toner a kazety |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
99,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/112 |
15.4.2024 |
Za toner a valec |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
78,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/72 |
16.4.2014 |
za toner MŠ a kartu do mobilu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
58,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/9 |
10.1.2017 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
253,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/35 |
4.3.2021 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
79,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/166 |
22.6.2018 |
Za tonery a servisné práce |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
269,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/37 |
4.3.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
88,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/178 |
6.9.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
65,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/199 |
3.10.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
65,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/56 |
15.3.2017 |
Za trofeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
112,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/390 |
31.12.2021 |
Za učebné pomôcky |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
220,48 EUR |