Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/64 9.5.2012 Za telefón 4/12 Slovak Telekom, a.s. 35763469  110,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/140 10.7.2014 Za telefón obec 6/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/163 11.8.2014 Za telefón obec 7/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  62,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/67 13.4.2015 Za telefón obec 3/2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/81 11.5.2015 Za telefón obec 4/2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/101 8.6.2015 Za telefón obec 5/2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/132 2.7.2014 Za tlačivá MŠ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 31331131  23,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/3 15.1.2016 Za tlačivá MŠ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 31331131  6,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/262 27.10.2017 za toner WebComs, s.r.o. 36516244  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/161 11.8.2014 za toner a kazety WebComs, s.r.o. 36516244  99,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/112 15.4.2024 Za toner a valec WebComs, s.r.o. 36516244  78,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/72 16.4.2014 za toner MŠ a kartu do mobilu WebComs, s.r.o. 36516244  58,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/9 10.1.2017 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  253,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/35 4.3.2021 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  79,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/166 22.6.2018 Za tonery a servisné práce WebComs, s.r.o. 36516244  269,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/37 4.3.2016 Za torfeje na stolnotenisový turnaj BRUNO FACTORY s.r.o 47707305  88,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/178 6.9.2016 Za torfeje na stolnotenisový turnaj BRUNO FACTORY s.r.o 47707305  65,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/199 3.10.2016 Za torfeje na stolnotenisový turnaj BRUNO FACTORY s.r.o 47707305  65,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/56 15.3.2017 Za trofeje na stolnotenisový turnaj BRUNO FACTORY s.r.o 47707305  112,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/390 31.12.2021 Za učebné pomôcky Pro Solutions, s.r.o. 35848260  220,48 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies