| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/160 |
13.6.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/188 |
20.7.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/181 |
15.5.2026 |
Presklenie dverí v kostole Najsv. Trojice ČK |
SKLOINTERIER s.r.o. |
47484977 |
79,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_01_04 |
11.1.2016 |
Prevádzkovanie ČOV - príloha 2016 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 467,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_11_08 |
8.11.2016 |
Prevádzkovanie ČOV - príloha 2017 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 557,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_10_20x |
23.10.2017 |
Prevádzkovanie ČOV - príloha 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 557,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_11_25 |
25.11.2014 |
Prevádzkovanie ČOV-príloha 2015 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 467,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/72 |
14.3.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/172 |
17.6.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/234 |
5.9.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 3.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/321 |
5.12.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 4.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_01_01 |
1.1.2012 |
Príloha zmluvy o prevádzkovaní ČOV1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 356,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o úvere 20140930 |
6.10.2014 |
Prima banka, univer. úver |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/16 |
15.1.2026 |
Prístup - Verejná správa SR |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
53,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/8 |
13.1.2025 |
Prístup obsah Mihál |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/448 |
2.12.2025 |
Prístup obsah Mihál |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
149,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/136 |
15.4.2025 |
Projekt IP kamerového systému |
Pavol Štieber |
34349391 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/160 |
15.5.2025 |
Propagácia obecného penziónu - 2 roky |
Daniela Kukurová |
45401331 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/108 |
19.3.2026 |
Protipožiarna bezpečnosť modernizácia KD |
F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. |
35735961 |
369,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_09_21 |
27.9.2022 |
Protokol č.02819/2022-OV-0250242/22-00 o odovzdaní nehnuteľností do vlastníctva obce - Obec... |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
0,00 |