Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/152 29.7.2014 Za odvlhcovač vzduchu TV PRODUCTS, s.r.o 36400858  40,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/145 27.6.2016 Za okružnú Pílu Powersaw Mountfield SK, s.r.o. 36377147  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/357 27.11.2019 Za online kameru pri lávke ITcity s. r. o. 45849480  670,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/99 5.6.2015 Za opätovné pripojenie odber. miesta ZFS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/222 26.10.2016 Za opravu a servis kamier KAMTEL s.r.o 36660990  337,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/119 19.6.2014 Za opravu čerpadla FLORIAN, s.r.o 36427969  46,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/176 18.9.2014 Za opravu čerpadla ČOV 1 W-Control, s.r.o. 36804207  291,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/201 16.8.2017 Za opravu chodníka s.č 37 -s.č.103 MDZ s.r.o. 26748851  1 103,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/76 26.3.2018 Za opravu verejného osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  205,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/177 10.7.2018 Za opravu verejného osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  121,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/108 2.5.2018 Za opravu zaáhradného traktora a materiál Ján Mrug 34918591  174,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/249 12.10.2017 Za opravu zámkovej dlažby chodníka Mária Bušová 50568868  784,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/118 19.6.2014 Za OSB dosky na amfiteáter Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  746,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/205 21.6.2019 Za overenie váh v MŠ Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/89 19.5.2014 Za parvidelné revízie EZ - ČOV a prípojka amfit. Ľubomír Krempaský 41571134  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/74 15.3.2022 za PD typoový altánok Ing. Silvia Dermová 52083560  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/251 17.9.2021 Za PD Ver. osvetlenie k rybníku 2.časť Elektro-projekt Ing. Peter Mihok 30320526  580,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/219 18.12.2012 za pitný režim pre zamestnacov počas roka 2012 Ľubomír Regec 37883887  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/288 27.10.2022 Za plakety pre dôchodcov MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/305 8.10.2019 Za plakety pre jubilantov MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  110,28 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies