pondelok, 22.06.2026, Paulína 18.2°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2026/152 14.4.2026 Poplatok za sprostredkovanie parkoviská EM CARD a.s. 35812401  222,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/179 14.5.2026 Poplatok za sprostredkovanie parkoviská EM CARD a.s. 35812401  308,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/243 15.6.2026 Poplatok za sprostredkovanie parkoviská EM CARD a.s. 35812401  531,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/25 16.2.2021 Poplatok za vedenie majetkového účtu Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 31320155  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/78 17.3.2022 Poplatok za vedenie majetkového účtu Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 31320155  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/94 26.3.2025 Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s. 35763469  161,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20110208 8.2.2011 poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce ŠKVSaZ PČK 31995390  332,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva - licencia SAV 28.8.2012 povinné výtlačky Jazykovedný ústav Ľ-. Stúra Slovenskej akademie vied 167080  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2023/228 8.8.2023 práce na SAD zastávkach Lešek Matoniak 40125751  1 239,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/467 10.12.2025 Práce na viac 1 etapa- na stavbe ČOV 2 Smerdžonka Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225  8 961,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/102 9.5.2017 Predpaltné za elektronický časopis GRANT Gemini Group s.r.o. 36846244  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/6 8.1.2026 Predplatné Zamagurské noviny Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012_04_19_horka 23.4.2012 prenájom nebyt. priestorov Miroslav Laincz 44168055  19 650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012_04_19_nkp 23.4.2012 prenájom nebyt. priestorov 1.PaTS na Dunajci, s.r.o. 36501905  18 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2x 31.10.2012 prenájom nebyt. priestorov Miroslav Laincz 44168055  19 650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/15 17.1.2026 Prenájom plošiny OMME 2300EBZ s obsluhou dňa J.G.SK s.r.o. 43806767  127,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/50 19.2.2018 Preplatok za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -15,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/62 15.3.2018 Preplatok za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -21,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/100 23.4.2018 Preplatok za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -33,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/125 17.5.2018 Preplatok za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -42,03 EUR