|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/341 |
7.12.2021 |
Za foliu na ladovú plochu |
Stroje a vybavení |
05595436 |
222,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/208 |
26.6.2019 |
Za hudobnú produkciu pochod dobrej nálady |
ESSOX, spol. s r.o. |
31703143 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/182 |
23.9.2013 |
Za informačnú vitrínu - hrobové miesta |
ALUPROJEKT s.r.o |
46847782 |
186,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/297 |
1.12.2017 |
Za informačný systém pre Obec Červený Kláštor |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
5 932,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/185 |
10.7.2018 |
Za infotabuľu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
86,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/13 |
12.2.2013 |
za inzerciu na webe |
NEO Slovakia s.r.o |
46463127 |
62,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/236 |
16.12.2015 |
za inzerciu v Podtatr. novinách |
Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo |
31669654 |
8,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/33 |
13.4.2015 |
Za kalibráciu meradiel ŠJ MŠ |
Ivan Leško - GAROMA |
14383730 |
74,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/265 |
2.11.2017 |
Za kanalizačné potrubie |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
264,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/254 |
6.12.2016 |
Za kancel. potreby MŠ |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
x |
4,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/110 |
23.5.2016 |
Za knihu Nové pravidlá odmeňovania |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
9,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/119 |
4.5.2022 |
Za knihu pre MŠ |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
11,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/58 |
22.3.2016 |
Za knihu účtovné súvzťažnosti pre VS |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36371271 |
14,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/161 |
3.7.2017 |
Za knihy MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
25,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/50 |
8.3.2021 |
Za knihy pre deti |
FORTUNA LIBRI a.s. |
35720441 |
46,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/204 |
18.7.2022 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/70 |
7.4.2021 |
Za komodu |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
224,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/80 |
14.4.2016 |
Za kontrolu HPP |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
27,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/92 |
20.4.2017 |
Za kontrolu HPP |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
27,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/130 |
21.5.2018 |
Za kosenie travnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84,00 EUR |