|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/363 |
28.12.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
227,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/278 |
8.11.2018 |
Za vyvoz TKO 10/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
227,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/162 |
24.8.2015 |
Za opravu výtlačnej trasy čerp. stanice |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
226,87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/48 |
20.7.2015 |
Objednávame si u Vás: -opravu výtlačného kanal. radu od NKP k ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
226,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/58 |
24.4.2012 |
za vrecia TKO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
226,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/6 |
24.1.2018 |
Za vývoz TKO vo vreciach |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
226,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/123 |
16.5.2018 |
Za vývoz TKO vo vreciach |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
226,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/34 |
7.6.2021 |
Objednávame si u Vás: - monitorovanie kanalizácie a čistenie |
Ján Smrek |
43634036 |
226,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/201 |
22.7.2021 |
Za monitorovanie a tlakové čistenie kanalizácie |
Ján Smrek |
43634036 |
226,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/366 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
226,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/260 |
10.9.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
226,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/87 |
9.4.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
226,10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_11 |
19.12.2024 |
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
226,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/93 |
15.4.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
226,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/206 |
13.7.2023 |
Za servisné práce na obecnom majetku |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
225,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/11 |
12.2.2013 |
Za pluhovanie snehu |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
225,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/62 |
2.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -zemné práce |
Mária Bušová |
50568868 |
225,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/189 |
1.8.2017 |
Za zemné práce, pokládka tvárnic Hasičská zbrojnic |
Mária Bušová |
50568868 |
225,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/136 |
11.5.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
224,33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/14 |
11.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -kamodu |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
224,10 EUR |