Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/363 28.12.2018 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  227,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/278 8.11.2018 Za vyvoz TKO 10/2018 EKOS spol. s r. o. 36168475  227,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/162 24.8.2015 Za opravu výtlačnej trasy čerp. stanice W-Control, s.r.o. 36804207  226,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/48 20.7.2015 Objednávame si u Vás: -opravu výtlačného kanal. radu od NKP k ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  226,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/58 24.4.2012 za vrecia TKO EKOS spol. s r. o. 36168475  226,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/6 24.1.2018 Za vývoz TKO vo vreciach EKOS spol. s r. o. 36168475  226,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/123 16.5.2018 Za vývoz TKO vo vreciach EKOS spol. s r. o. 36168475  226,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/34 7.6.2021 Objednávame si u Vás: - monitorovanie kanalizácie a čistenie Ján Smrek 43634036  226,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/201 22.7.2021 Za monitorovanie a tlakové čistenie kanalizácie Ján Smrek 43634036  226,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/366 30.11.2019 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  226,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/260 10.9.2024 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  226,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/87 9.4.2018 za potraviny Ľubomír Regec 37883887  226,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2024_12_11 19.12.2024 Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  226,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/93 15.4.2021 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  226,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/206 13.7.2023 Za servisné práce na obecnom majetku ANTHOS, s. r. o. 52450325  225,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/11 12.2.2013 Za pluhovanie snehu Dunajec s,r,o . 36479781  225,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/62 2.7.2017 Objednávame si u Vás: -zemné práce Mária Bušová 50568868  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/189 1.8.2017 Za zemné práce, pokládka tvárnic Hasičská zbrojnic Mária Bušová 50568868  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/136 11.5.2022 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  224,33 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/14 11.3.2021 Objednávame si u Vás: -kamodu MOB Interier s.r.o. 44948271  224,10 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies