Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2025_06_18 23.6.2025 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  226,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/93 15.4.2021 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  226,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/206 13.7.2023 Za servisné práce na obecnom majetku ANTHOS, s. r. o. 52450325  225,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/11 12.2.2013 Za pluhovanie snehu Dunajec s,r,o . 36479781  225,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/62 2.7.2017 Objednávame si u Vás: -zemné práce Mária Bušová 50568868  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/189 1.8.2017 Za zemné práce, pokládka tvárnic Hasičská zbrojnic Mária Bušová 50568868  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/136 11.5.2022 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  224,33 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/14 11.3.2021 Objednávame si u Vás: -kamodu MOB Interier s.r.o. 44948271  224,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/70 7.4.2021 Za komodu MOB Interier s.r.o. 44948271  224,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/182 5.10.2015 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za 9/2015 EKOS spol. s r. o. 36168475  223,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/274 30.9.2022 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  222,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/233 10.8.2023 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  222,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/341 7.12.2021 Za foliu na ladovú plochu Stroje a vybavení 05595436  222,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2025/37 10.5.2025 Objednávame si u Vás: -demotáž schátralých drevených altánkov -6ks ,umiestnených na brehu... Lešek Matoniak 40125751  222,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/257 10.5.2025 Demontáž schátralych drevených altánkov - 6 KS Lešek Matoniak 40125751  222,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/24 21.2.2017 Objednávame si u Vás: -žinenky pre MŠ NOMILAND s.r.o 36174319  221,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/65 31.3.2017 Za žinenky, sieťový rebrík a športový set pre MŠ NOMILAND s.r.o 36174319  221,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/4 1.1.2025 Za registratúrnu knihu archivovanie Archivovanie SK s.r.o. 36444154  221,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/389 12.12.2019 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  220,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/12 20.2.2012 za pluhovanie MK Dunajec s,r,o . 36479781  220,80 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies