Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/6 10.1.2022 Za používanie el. registratúrnej knihy Archivovanie SK s.r.o. 36444154  216,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/53 20.10.2022 Objednávame si u Vás: -montáž vianočnej výzdoby Jozef Sičár 31256015  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/322 5.12.2022 Za montáž vianočnej výzdoby Jozef Sičár 31256015  216,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/54 21.10.2022 Objednávame si u Vás: - grafiku pre el.verziu časopisu Červený Kláštor č 1 a 2/2022 JADRO 47560479  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/356 30.12.2022 Za Obecný časopis grafika pre web JADRO 47560479  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/11 9.2.2023 Za elektronickú registratúrnu knihu 2023 Archivovanie SK s.r.o. 36444154  216,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/38 31.8.2023 Objednávame si u Vás: -asistenciu fekálnym vozom pri prácach na výtlaku od NKP do ČOV1 Peter Kriššák 17115060  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/256 20.9.2023 Za fekál - ČOV 1 Peter Kriššák 17115060  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/385 12.12.2024 Za Elektronickú registratúrnu knihu rok 2024 Archivovanie SK s.r.o. 36444154  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/193 7.10.2014 Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  215,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/145 25.6.2013 za potraviny Ivana Marhefková 845503   215,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/188 8.11.2012 za vyv. TKO 10/12 EKOS spol. s r. o. 36168475  215,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/8 12.1.2018 Objednávame si u Vás: -chladničku ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151  215,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/14 5.2.2018 Za chladničku KS ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151  215,38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/57 28.7.2018 Objednávame si u Vás: -plakety, infotabule MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  215,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/226 24.9.2018 Za plakety a infotabule MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  215,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/117 3.6.2016 Za vývoz TKO 5/2016 EKOS spol. s r. o. 36168475  214,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/5 2.2.2011 za vrecia vyv. TKO EKOS, s.r.o. 36168475  214,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/78 4.6.2012 za vrecia na TKO ZFS EKOS spol. s r. o. 36168475  214,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/20 15.2.2016 Za vývoz a zneškodnenie TKO /vrecia/ EKOS spol. s r. o. 36168475  214,80 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies