|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/40 |
9.3.2017 |
Za vývoz TKO vo vreciach |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/226 |
23.8.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
214,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/331 |
28.10.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
214,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/113 |
4.5.2018 |
Za vývoz TKO 4/18 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214,27 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_01_08 |
25.1.2021 |
Zmluva o o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
213,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/43 |
2.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
213,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/151 |
8.7.2016 |
Za opravu Miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
213,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/18 |
7.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -tenisovú sieť |
Kv.Řezáč |
46963821 |
213,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/111 |
7.5.2020 |
Za tenisové siete |
Kv.Řezáč |
46963821 |
213,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/44 |
4.3.2019 |
Za vývoz TKO 2/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
213,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
14.2.2025 |
Za ohlásenie odpadu, evidenčné listy |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
212,79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/25 |
17.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -kontrolu protipožiarnej bezpečnosti, hasiace prístroje |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
212,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/57 |
11.3.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
212,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/96 |
11.5.2016 |
Za služby spojené s odberom VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
212,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/163 |
8.6.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
212,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/110 |
5.6.2013 |
Za systémovú podporu programu Ubris |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
212,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_02_19 |
19.2.2013 |
Licenčná zmluva |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
212,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/11 |
4.2.2021 |
Za vývoz TKO 1/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
211,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/312 |
16.10.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
211,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/82 |
5.6.2012 |
za vyv. TKO 5/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
211,54 EUR |