Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2012/49 1.10.2012 Objednávame si u Vás: -SW, program pre škol. jedáleň SOFT-GL s.r.o. 36182214  229,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/339 30.10.2019 za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  228,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/28 17.8.2020 Objednávame si u Vás: -ortofoto mapu EUROSENSE, s.r.o. 34109323  228,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/187 17.8.2020 Za licenciu na digitálnu ortofotomapu EUROSENSE, s.r.o. 34109323  228,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/259 10.9.2024 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  228,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/37 28.2.2014 za potraviny Ivana Marhefková 845503   227,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/33 6.3.2013 Za vývoz TKO - vrecia EKOS spol. s r. o. 36168475  227,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/363 28.12.2018 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  227,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/278 8.11.2018 Za vyvoz TKO 10/2018 EKOS spol. s r. o. 36168475  227,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/162 24.8.2015 Za opravu výtlačnej trasy čerp. stanice W-Control, s.r.o. 36804207  226,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/48 20.7.2015 Objednávame si u Vás: -opravu výtlačného kanal. radu od NKP k ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  226,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/58 24.4.2012 za vrecia TKO EKOS spol. s r. o. 36168475  226,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/6 24.1.2018 Za vývoz TKO vo vreciach EKOS spol. s r. o. 36168475  226,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/123 16.5.2018 Za vývoz TKO vo vreciach EKOS spol. s r. o. 36168475  226,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/34 7.6.2021 Objednávame si u Vás: - monitorovanie kanalizácie a čistenie Ján Smrek 43634036  226,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/201 22.7.2021 Za monitorovanie a tlakové čistenie kanalizácie Ján Smrek 43634036  226,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/366 30.11.2019 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  226,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/260 10.9.2024 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  226,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/87 9.4.2018 za potraviny Ľubomír Regec 37883887  226,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2024_12_11 19.12.2024 Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  226,08 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies