Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/146 6.6.2018 za potraviny Ľubomír Regec 37883887  236,62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/44 19.6.2019 Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie - od Š5 - Š1 Jozef Danko 32862644  236,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/231 4.7.2019 Za čistenie kanalizácie Jozef Danko 32862644  236,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/21 23.2.2011 za materiál oprava bojlera MŠ SIMA Janka Janíčková 37236156  236,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/105 30.4.2016 Za potraviny Ľubomír Regec 37883887  235,57 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/52 23.7.2018 Objednávame si u Vás: -pravidelné revízie elektro zariadení Ľubomír Krempaský 41571134  235,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/192 26.7.2018 Za pravidelné revízie el. zariadení Ľubomír Krempaský 41571134  235,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/84 3.4.2020 Za vývoz TKO 3/2020 EKOS spol. s r. o. 36168475  234,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/72 5.4.2017 Za vývoz TKO za 3/2017 EKOS spol. s r. o. 36168475  234,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/21 31.1.2020 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  234,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/201 11.10.2016 Za vývoz TKO 9/2016 EKOS spol. s r. o. 36168475  234,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/51 8.3.2021 Za vývoz TKO 1/2021 EKOS spol. s r. o. 36168475  233,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/254 22.10.2020 Za značenie autob. zastávok a plakety pre jubilan MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  233,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/277 2.12.2016 Za potraviny Ľubomír Regec 37883887  233,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/34 12.2.2019 za tonery MŠ WebComs, s.r.o. 36516244  233,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/82 9.5.2014 Za vývoz TKO 4/2014 EKOS spol. s r. o. 36168475  233,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/235 5.10.2017 Za vyvoz TKO za 9/2017 EKOS spol. s r. o. 36168475  232,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/163 7.8.2013 Za vývoz TKO 7/2013 EKOS spol. s r. o. 36168475  231,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/104 29.5.2013 za práce odstránenie závad na Elektro zariadeniach Ľubomír Krempaský 41571134  231,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/39 26.3.2012 Za ext. HDDa Toner WebComs, s.r.o. 36516244  230,89 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies