|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_02_27 |
27.2.2020 |
Zmluva o dielo |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4 240,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/126 |
1.6.2020 |
Za detské ihrisko Materská škola |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4 240,78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/6 |
8.1.2018 |
Objednávame si u vás: -dodávka nových vzduchových rozvodov, vrátane aeračných elementov,... |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
4 140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/32 |
20.2.2018 |
za vzduchové rozvody a aeračných elementov na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
4 140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/173 |
2.7.2018 |
Za preloženie a rozšírenie Verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
4 044,23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/24 |
20.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -prekládku a rozšírenie VO v obci Č.Kláštor |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
4 044,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_07_07 |
18.7.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
4 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_07_02 |
12.7.2019 |
Zmluva č. 20/POD-703/19 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
3 937,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/39 |
26.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na - kanal. prípojky, priepust na stavbe:... |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
3 870,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/286 |
13.11.2020 |
Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
3 870,78 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_236 |
15.7.2013 |
ZoD na rozšírenie kamerového systému |
Kamtel, s.r.o. |
366660990 |
3 750,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/POD-ZD2-59/15 |
14.7.2015 |
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD –... |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
3 594,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/192 |
7.10.2014 |
Záloha za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
3 488,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_02_23 |
25.2.2022 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
3 406,14 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_07_27 |
29.7.2022 |
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
3 406,14 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_03_31 |
4.4.2016 |
ZoD na dodávku, montáž a metrologické overenie magneticko-indukčného prietokomeru. |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
3 324,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_06_27 |
28.6.2013 |
ZMLUVA O DIELO O DODÁVKE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
|
Figlár Jozef, Ing. arch. |
33878251 |
3 240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/47 |
12.9.2024 |
Objednávame si u Vás: - stoly a stoličky podľa našej inetrnetovej objednávky č.10453166 z... |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
3 223,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/277 |
30.9.2024 |
Za stoly a stoličky KD |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
3 223,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/18 |
6.2.2017 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3 038,00 EUR |