Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2016/265 20.12.2016 Za projekčné práce - Pasportizácia amfiteátra PROFPROJEKT- Ing. Jozef Holic 11949678  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/52 18.6.2017 Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie Ľubomír Krempaský 41571134  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/55 21.6.2017 Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie Ing. Alena Galicová A-TYP 40128032  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_02_15 15.2.2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY HOUSTON, s. r. o. 52142281  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/26 15.6.2020 Objednávame si u Vás: - prenájom plošiny na orez drevín na nábreží Dunajca J.G.SK s.r.o. 43806767  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/44 3.8.2022 Objednávame si u Vás: Oznámenia o zmene zmluvy (dodatkov) vrátane zverej nenia vo Vestníku VO... Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/311 11.11.2022 Za Oznámenie o zmene dod. č.1 a 2 zmluvy ČOV 2 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/37 15.6.2024 Objednávame si u Vás: -aktualizáciu stav. rozpúočtov: cyklotrasa, altánk opravy chodníkov Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/228 17.7.2024 za aktualizácie a spracovanie rozpočtov Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/97 19.3.2025 Stavebný dozor modern. ČOV 1 - 2 platba Ing. Ján Trebuňa 46147764  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/107 1.4.2025 Spracovanie žiadosti Envirofond ABC Partner s.r.o. 47701030  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/15 7.2.2026 Objednávame si u Vás: - PD pre FVE Kultúrny dom s.č.65 MV PROJEKT s.r.o. 51244934  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/65 20.2.2026 Za vyhotovenie PD Modernizácia KD fotovoltické MV PROJEKT s.r.o. 51244934  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/14 9.2.2023 Za vývoz TKO 1/2023 EKOS spol. s r. o. 36168475  396,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/56 7.3.2022 za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  396,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/165 8.6.2022 za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  396,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/237 8.9.2022 za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  396,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/324 8.12.2022 za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  396,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/77 6.12.2021 Objednávame si u Vás: -drobný, spojovací materál na ľadovú plochu Jaroslav Kočinský 35214970  395,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/375 28.12.2021 Za drobný materiál na ľadovú plochu Jaroslav Kočinský 35214970  395,58 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies