|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/324 |
10.11.2021 |
za správu a spracovanie registratúry |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
568,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/103 |
27.4.2018 |
za smerové šípky vrcholové tabule s erbom |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
566,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/136 |
11.6.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
565,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/262 |
4.9.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
565,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/362 |
10.12.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
565,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/38 |
21.2.2020 |
Za Hotspot |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
564,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/398 |
31.12.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
563,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/37 |
7.3.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
563,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/129 |
8.6.2020 |
Za služby spojené s vývozom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
562,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/371 |
31.12.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
560,09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/44 |
20.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/14 |
22.1.2011 |
za str. lístky |
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
558,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/70 |
21.5.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
558,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/222 |
9.8.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
558,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/351 |
18.11.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
557,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/418 |
31.12.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
554,15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/31 |
12.8.2011 |
Objednávame si u Vás: krovinorez |
Ján Mrug |
34918591 |
550,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/343 |
8.11.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
544,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/139 |
6.6.2023 |
Za vývoz TKO 5/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
543,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/249 |
14.10.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
542,65 EUR |