Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2012/145 | 10.9.2012 | za telefón 8/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/231 | 25.10.2014 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 60,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/280 | 31.12.2016 | Za telefón 12/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/233 | 5.10.2018 | Za telefón 9/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025/59 | 28.2.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2012/18 | 30.1.2012 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 60,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/198 | 10.8.2017 | Za telefón 7/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/81 | 11.5.2015 | Za telefón obec 4/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2012/173 | 30.9.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 60,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/213 | 14.9.2018 | Za telefón 8 /2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/246 | 10.10.2017 | Za telefón 9/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2024/56 | 11.10.2024 | Objednávame si u Vás: -materiál na opravu krovinorezu | Ján Mrug ml. | 43385401 | 60,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/316 | 16.10.2024 | za materiál na opravu kosačky | Ján Mrug ml. | 43385401 | 60,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/191 | 21.9.2016 | Za telefón 8/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/49 | 26.2.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 60,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/188 | 26.7.2017 | za kancelárske potreby | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 60,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/73 | 5.4.2017 | Za telefón 2/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/185 | 8.7.2022 | Za telefon 6/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/219 | 9.8.2022 | Za telefon 7/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/182 | 17.7.2017 | Za telefón 6/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,42 EUR |