|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/124 |
17.5.2021 |
za zabezpeč. činnosti zodpoved. osoby 1.polr.2021 |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/163 |
17.6.2021 |
Za audioknihy -Knihy prísloví |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/38 |
13.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/215 |
16.8.2021 |
Za dopravné značenie |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/325 |
10.11.2021 |
Za zabezpečenie činnosi zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/12 |
25.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -vyjadrenie k existencii NN sieti |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/14 |
3.2.2022 |
Za vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/121 |
6.5.2022 |
Za telefon 4/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/142 |
18.5.2022 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/166 |
9.6.2022 |
Za telefon 5/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/236 |
8.9.2022 |
Za telefón 8/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/256 |
6.10.2022 |
Za telefon 9/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/310 |
10.11.2022 |
Za telefon 10/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/320 |
2.12.2022 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/367 |
31.12.2022 |
Za telefon 12/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/1 |
9.2.2023 |
Za telefon 1/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/57 |
9.3.2023 |
Za telefón 2/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/162 |
8.6.2023 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednaj osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/325 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/355 |
7.12.2023 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |