|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/283 |
13.11.2017 |
Za telefón 10/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/67 |
15.3.2018 |
Za telefón 2/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/20 |
9.2.2022 |
Za telefón 1/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/129 |
12.5.2023 |
Za telefon 4/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/219 |
6.9.2017 |
Za telefón 8/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/100 |
20.4.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
60,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/129 |
7.6.2017 |
Za telefón 5/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/248 |
22.9.2022 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
60,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/27 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
60,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/170 |
9.8.2016 |
Za telefón 7/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/345 |
9.12.2022 |
Za telefón 11/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/200 |
11.10.2016 |
Za telefón 9/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/121 |
10.5.2018 |
Za telefón 4/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/150 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
60,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/242 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
60,07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/23 |
5.6.2011 |
Objednávame si u Vás: inzerciu v katalógu |
IMMOBAU s.r.o. |
35841893 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/122 |
18.7.2012 |
Za vykonanie odb. prehliadky MR |
Marián Miklas EL-Mik |
43931391 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/36 |
15.6.2012 |
Objednávame si u Vás: -revíznu správu MR |
Marián Miklas EL-Mik |
43931391 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/17 |
16.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -školenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/38 |
10.3.2014 |
za školenie BOZP a PO pre zamestnancov |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
60,00 EUR |