|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/175 |
30.5.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
65,01 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_03_13 |
14.3.2013 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
65,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/40 |
26.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -pneumatiku na malotraktor |
Roman Matoniak |
50555553 |
65,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/225 |
22.8.2022 |
Za koleso do zahradného traktora |
Roman Matoniak |
50555553 |
65,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/112 |
10.5.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
64,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/321 |
28.12.2017 |
Za elektrinu ČOV vyúčtovanie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
64,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/193 |
19.6.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
64,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/384 |
29.11.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
64,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/232 |
9.12.2013 |
Za telefón 11/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
64,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/227 |
8.8.2023 |
Za sanáciu starých SAD zastávok |
Lešek Matoniak |
40125751 |
64,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/84 |
28.2.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
64,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/313 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
64,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/380 |
21.11.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
64,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/339 |
31.12.2017 |
Za telefón 12/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
64,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/271 |
19.9.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
64,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
64,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/62 |
17.4.2014 |
Za telefón obec 3/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/42 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
63,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/352 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
63,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/22 |
1.2.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,46 EUR |