|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/25 |
16.2.2021 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
67,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/189 |
9.10.2013 |
Za telefón 9/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/32 |
10.1.2025 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
66,77 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/15 |
21.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -duše do vozíka - kariónu |
LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o. |
36718424 |
66,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/55 |
3.3.2022 |
Za duše do kariónov |
LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o. |
36718424 |
66,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/272 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
66,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/396 |
17.12.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/323 |
28.12.2017 |
Za drobný materiál KD |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
66,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/101 |
9.5.2017 |
Za telefón 4/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/129 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
66,44 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20110414 |
20.4.2011 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár |
45607371 |
66,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_04_14 |
14.4.2016 |
Dodatok č.1 k zmluve o nájme reklamnej plochy |
CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár |
45607371 |
66,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/17 |
12.2.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
66,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/99 |
24.4.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/164 |
8.6.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/100 |
24.4.2023 |
Za telefón 3/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/318 |
29.11.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/28 |
28.4.2014 |
Objednávame si u Vás: -sieť a lanko na multifunkčné ihrisko |
MARO s.r.o |
36407020 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/78 |
30.4.2014 |
Za sieť a lanko na multifunkčné ihrisko |
MARO s.r.o |
36407020 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/344 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
66,00 EUR |