Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2019/161 | 29.5.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/391 | 31.12.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/89 | 6.5.2016 | Za telefón 4/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/271 | 2.11.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/411 | 30.12.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 69,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/222 | 13.9.2017 | Za trofeje na tenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 69,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/257 | 4.10.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/69 | 8.4.2016 | Za telefón 3/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/111 | 30.4.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 68,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/166 | 27.8.2013 | Za smetné nádoby | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 68,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025/18 | 3.2.2025 | Za aktualizáciu a servis prog. Škol.jedálne | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 68,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/105 | 1.4.2015 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 68,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/147 | 29.6.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/230 | 3.10.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/127 | 2.5.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/12 | 31.1.2019 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/245 | 30.7.2019 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/43 | 4.3.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/8 | 3.2.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/317 | 31.10.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,34 EUR |