Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/199 15.10.2014 Za jazykový kurz anglického jazyka A A Solar s.r.o. 46631143  130,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/70 16.9.2014 Objednávame si u Vás: -jazykový kurz A A Solar s.r.o. 46631143  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/7 12.1.2016 Za geodetické práce - zameranie zastávok SAD Ján Michna-geodet 34918761  130,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/3 8.1.2016 Objednávame si u Vás: -geodetické práce, zameranie SAD zastavok Ján Michna-geodet 34918761  130,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/63 5.10.2018 Objednávame si u Vás: -servis kamerového systému KAMTEL, s.r.o. 36660990  130,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/3 8.1.2024 Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny pre rok 2024 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/11 30.1.2024 za Zamagurské noviny 2024 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/254 5.9.2024 Za geodetické práce pre projektovú dokumentáciu Marek Furcoň 54394651  130,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/47 12.6.2017 Objednávame si u Vás: -dodanie nabíjačky Ján Mrug 34918591  129,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/152 20.6.2017 Za nabíjačku akumulátora filter a olej Ján Mrug 34918591  129,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/7 7.2.2012 za vyv. TKO 1/12 EKOS spol. s r. o. 36168475  129,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/170 4.9.2014 Za materiál - oprava jedálne Materská škola Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  129,17 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/58 15.7.2014 Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  129,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/368 31.12.2018 Za vývoz TKO 12/2018 EKOS spol. s r. o. 36168475  129,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/4 16.1.2012 za popl. za ved. účtu cyklo magistrála Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria 37780701  128,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/379 29.11.2024 za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  128,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/133 12.5.2023 Za vytýčenie siete Telekom Slovak Telekom, a.s. 35763469  128,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/173 20.5.2025 Materiál parkovisko Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  128,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/279 31.12.2016 Za vyvoz TKO 12/2016 EKOS spol. s r. o. 36168475  128,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/180 24.9.2015 Za vodu ver. WC PVPS a.s. 36500968  127,99 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies