Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/64 9.5.2012 Za telefón 4/12 Slovak Telekom, a.s. 35763469  110,14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/74 1.12.2018 Objednávame si u Vás: -svietnik a podnos na cintorín Galica Miroslav 14281813  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/340 17.12.2018 Za svietnik a podnos na cintorín Galica Miroslav 14281813  110,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_03_28 1.4.2023 Zmluva o nájme reklamnej plochy Pienspol Travel, s.r.o. 36492540  110,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/47 5.8.2022 Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu- prevádzkový poriadok pre workoutové ihrisko KAPSPORT s. r. o. 53606728  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/253 30.9.2022 za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko KAPSPORT s. r. o. 53606728  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/93 12.4.2023 Členské 2023 Tatry-Pieniny LAG Tatry - Pieniny LAG 42085284  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/113 24.3.2025 Za kontrolu hasiacich prístrojov TATRAHASIL, s.r.o. 36501930  109,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/58 13.4.2015 Za vyvvoz TKO 3/2015 EKOS spol. s r. o. 36168475  109,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/338 18.12.2020 Za vodu verejné WC PVPS a.s. 36500968  109,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/4 13.4.2015 Objednávame si u vás: -školenie A A Solar s.r.o. 46631143  109,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/5 13.4.2015 Za školenie A A Solar s.r.o. 46631143  109,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/76 23.4.2015 Za jazykový kurz anglického jazyka A A Solar s.r.o. 46631143  109,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/83 26.3.2024 Členské za rok 2024 Tatry - Pieniny LAG 42085284  109,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/54 12.2.2025 Členské za rok 2025 Tatry - Pieniny LAG 42085284  109,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/140 30.6.2013 Za potraviny Branko Michlík 43625339  108,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/333 7.11.2024 za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  108,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/140 3.9.2012 za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  108,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/65 3.4.2014 za potraviny Diamon s.r.o. 36478628  108,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/63 4.10.2019 Objednávame si u Vás: -stavebný rozpočet -Most č.5 cez tok Havka Ing. Pavol Jurčo 32856075  108,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies