|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/356 |
22.11.2019 |
Za rozpočet stavby Most č. 5 tok Havka |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/218 |
30.6.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
107,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/173 |
17.9.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
107,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/10 |
10.2.2011 |
za telefon 1/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/30 |
13.4.2015 |
Za vrecia ekos na odpad |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
107,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/86 |
13.3.2025 |
Sada sĺpikov na parkovisko |
EM CARD a.s. |
35812401 |
107,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/346 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
107,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/12 |
8.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -umelohmotné stĺpiky na parkovisko s reťazou |
Vida XL Europe B.V. |
09188362 |
107,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/69 |
10.3.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
106,87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/8 |
3.2.2023 |
Objednávame si u Vás: - vytýčenie NN zemných káblo KNC p.c. 52/1 /web portál 6.4.2023/ C.... |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/95 |
12.4.2023 |
Za vyjadrenie k sieti VSD |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/112 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
106,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/270 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
106,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/52 |
16.4.2012 |
za telefón 3/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
106,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/203 |
22.10.2014 |
Za prebíjanie kanálov na ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník |
00523003 |
106,06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/21 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -ceny na športové podujatie |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
105,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/49 |
13.4.2015 |
Za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
105,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/61 |
7.5.2012 |
Za vyv. TKO za 4/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
105,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/9 |
7.2.2013 |
Za vývoz TKO 1/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
105,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/79 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
105,66 EUR |