|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/303 |
30.9.2024 |
za potr. |
Jozef Laincz |
52291944 |
100,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_02_25 |
7.4.2025 |
K Ú P N A Z M L U V A |
Helena Žilecká |
610611 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/9 |
27.2.2025 |
Objednávamie si u Vás: -pripojenie parkomatov 2ks na el. sieť |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/31 |
31.1.2025 |
za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/104 |
22.4.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
99,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/33 |
8.1.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
99,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/225 |
2.11.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
99,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/76 |
31.5.2012 |
za posk. sl. real. projektu Cyklomagistrála |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
99,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/161 |
11.8.2014 |
za toner a kazety |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
99,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/244 |
23.12.2013 |
Za obecné noviny |
Jaroslav Šleboda JADRO |
40719821 |
99,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/64 |
8.12.2013 |
Objednávame si u Vás: -talč obecného časopisu 3-2013 |
Jaroslav Šleboda JADRO |
40719821 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/4 |
17.1.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/76 |
25.4.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/197 |
19.6.2024 |
Za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/159 |
5.8.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
98,99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/14 |
11.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -obecné noviny |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/46 |
21.2.2022 |
Za obecné noviny 2022 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/12 |
10.2.2023 |
Objednávame si u Vás: -Obecné noviny - 12císel |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
9.2.2023 |
Za OBECNÉ noviny 2023 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/26 |
8.3.2012 |
za telefón 2/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98,75 EUR |