Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2013/168 2.9.2013 Za mobil a internet a tel.MŠ Orange Slovensko a.s. 35697270  92,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/13 4.2.2014 Za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  92,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/31 13.4.2015 Za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  92,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/296 30.9.2024 za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  92,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/185 3.10.2013 Za mobil a internet a tel.MŠ Orange Slovensko a.s. 35697270  92,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/123 30.4.2023 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  92,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/232 4.10.2017 Za trofeje futbalový turnaj BRUNO FACTORY s.r.o 47707305  92,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/47 31.1.2025 za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  92,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/25 3.3.2011 za poháre - stolnot. turnaj SART šport, s.r.o. 36702498  92,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/160 5.8.2013 Za mobil a internet a tel.MŠ Orange Slovensko a.s. 35697270  92,07 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/196 30.9.2016 Za vývoz a zneškodnenie Veľkoob odpad. EKOS spol. s r. o. 36168475  92,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/187 5.11.2012 za mobil a int. Orange Slovensko a.s. 35697270  92,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/8 7.2.2012 za mobil a int. Orange Slovensko a.s. 35697270  91,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/88 30.4.2013 za potraviny Branko Michlík 43625339  91,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/35 22.5.2015 Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo oprava amfiteatra Lesné družstvo Krížová skala 36459160  91,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/88 26.5.2015 Za stavebné rezivo na amfiteáter Lesné družstvo Krížová skala 36459160  91,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/46 13.4.2015 Za potraviny Branko Michlík 43625339  91,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/271 30.9.2022 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  91,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/25 9.2.2024 za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  91,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/57 29.2.2024 za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  91,42 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies