|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/273 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
84,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/130 |
12.5.2023 |
Za korkové nástenky |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
84,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/27 |
11.3.2012 |
za vyv., TKO 2/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
84,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/138 |
1.6.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/330 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/411 |
31.12.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/130 |
21.5.2018 |
Za kosenie travnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/199 |
9.8.2018 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/192 |
14.6.2019 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/146 |
31.5.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/128 |
12.5.2023 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/40 |
2.3.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/385 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
83,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/365 |
31.12.2018 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
83,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/2 |
29.1.2024 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/240 |
31.8.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/54 |
14.3.2017 |
Poplatok za doménu a prevádzka www.stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/126 |
18.5.2018 |
Poplatok za doménu a prevádzku www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/96 |
14.4.2020 |
Za doménu a prevádzku www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/200 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
83,39 EUR |