|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/209 |
3.8.2022 |
Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/257 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/114 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/296 |
5.12.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
79,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/33 |
20.3.2012 |
Za doménu Web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
79,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/65 |
10.4.2013 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
79,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/47 |
24.3.2014 |
Za doménu na internete a Web hosting STANDARD |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
79,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/207 |
30.9.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
79,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/35 |
4.3.2021 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
79,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/302 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79,74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/68 |
10.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -plakety |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
79,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/275 |
8.11.2018 |
Za plakety pre poslancov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
79,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/151 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/95 |
5.4.2019 |
Za športové poháre p.roč. stolnoten, turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
79,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/384 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
9.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/1 |
30.1.2011 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
79,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/304 |
20.11.2018 |
Za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/115 |
3.5.2022 |
Za predaj Pož. hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
79,20 EUR |