|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/288 |
16.11.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
74,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/157 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
74,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/197 |
3.10.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
74,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/53 |
2.3.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
74,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/227 |
10.12.2015 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
73,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/56 |
17.9.2015 |
Objednávame si u Vás: -plakety pre dôchodcov a jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
73,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/186 |
14.10.2015 |
za plakety pre dôchodcov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
73,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/159 |
17.8.2015 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
73,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/272 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
73,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/208 |
1.8.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
73,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/376 |
29.11.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
73,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/14 |
2.2.2017 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
73,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/356 |
31.12.2020 |
Za telefon 12/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
73,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/390 |
12.12.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
73,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/120 |
15.6.2015 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
73,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/54 |
5.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na minifutbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
73,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/282 |
6.10.2023 |
za poháre na minifutbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
73,05 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ_2013_02_28x |
28.2.2013 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník |
147110011 |
73,04 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011_03_31 |
27.4.2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
73,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/124 |
2.6.2017 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
72,91 EUR |