Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/204 9.11.2015 Za mobil a internet a tel.MŠ Orange Slovensko a.s. 35697270  79,14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/45 4.12.2011 Objednávame si u vás: tlač obecných novín 3 Ondrej Maitner- Mao 43666426  79,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/35 5.9.2011 Objednávame si u vás: tlač obecných novín 2 Ondrej Maitner- Mao 43666426  79,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/138 22.8.2012 Za tlač obecných novín 2. číslo 2012 august/12 Ondrej Maitner- Mao 43666426  79,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/229 22.12.2012 Za tlač obecných novín 3. číslo 2012 12/2012 Ondrej Maitner- Mao 43666426  79,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/181 28.9.2015 Za torfeje na futb. turnaj BRUNO FACTORY s.r.o 47707305  79,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/30 20.4.2018 Objednávame si u Vás: -knihy rozhovorov Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  79,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/114 4.5.2018 za knihy : Rozhovory Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  79,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/126 30.4.2022 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  78,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/102 31.3.2024 za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  78,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/288 30.9.2019 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  78,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/2 24.1.2020 Objednávame si u Vás: -aktualizáciu programu pre ŠJ SOFT-GL s.r.o. 36182214  78,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/3 24.1.2020 Za aktual. programu ŠJ 2020 SOFT-GL s.r.o. 36182214  78,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/139 22.6.2020 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  78,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/112 15.4.2024 Za toner a valec WebComs, s.r.o. 36516244  78,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/237 29.12.2012 za potraviny Branko Michlík 43625339  78,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/40 28.2.2023 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  78,05 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 27_03_2014 4.4.2014 Dodatok č.5 k zmluve A/310/05/2007 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/197 7.9.2020 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/280 12.10.2022 Za športové poháre Jozef Krajger - K reklama 10768122  78,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies