|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/359 |
9.12.2021 |
Za náhradný diel do notebooku |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/78 |
17.3.2022 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/42 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
71,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/2 |
23.1.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/111 |
2.5.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/266 |
2.11.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/133 |
9.8.2012 |
za telefón 7/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/12 |
1.2.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/111 |
20.4.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/123 |
14.6.2013 |
Za spotrebu el. energie a vody v ATC ZFS 2013 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
71,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/333 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
71,49 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/76 |
5.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -hokejové bránky |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
71,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/363 |
14.12.2021 |
Za hokejovú bránku |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
71,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/313 |
10.12.2018 |
Za telefón 11/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/279 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
71,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/231 |
4.10.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
71,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/320 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
71,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/171 |
29.6.2021 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/133 |
10.6.2020 |
Za telefón 5/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/66 |
3.4.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
71,04 EUR |