Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/232 30.8.2022 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  72,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/203 30.6.2023 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  72,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/104 31.3.2024 za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  72,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/213 7.11.2013 Za telefón 10/13 Slovak Telekom, a.s. 35763469  72,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/25 1.2.2016 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  72,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/217 30.6.2024 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  72,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/124 1.6.2020 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  72,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/125 21.5.2021 Za údržbu bežeckých tratí a úpravu stopy za 2/21 Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 37780701  72,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/82 3.4.2018 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  72,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/75 11.2.2025 za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  72,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/146 10.7.2013 za telefon obec 6/13 Slovak Telekom, a.s. 35763469  72,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/68 29.3.2021 Za mobil a intrernet Orange Slovensko, a.s. 35697270  72,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/36 21.3.2012 za doménu pre obec Netix Solutions, s. r. o. 43783627  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/131 20.6.2013 Za ciachovanie váh MŠ Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh 37116321  72,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/33 1.6.2013 Objednávame si u Vás: -ciachovanie váh v MŠ Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh 37116321  72,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/25 15.5.2020 Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu projektu ENERCOM s.r.o. 44658591  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/151 8.7.2020 Za informačnú tabuľu ENERCOM s.r.o. 44658591  72,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/57 13.11.2020 Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadostí na EF2021 Envi save, s. r. o. 52978303  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/336 17.12.2020 Za vypracovanie žiadosti na ENVIROFOND ČOV 2 Envi save, s. r. o. 52978303  72,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/75 3.12.2021 Objednávame si u Vás: -výmenu poškodeného HDD na NB DATALAN, a.s. 35810734  72,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies