|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/4 |
24.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -Obecné noviny r.2020 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/5 |
24.1.2020 |
Za OBECNÉ NOVINY 2020 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/7 |
3.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -obecné noviny |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/7 |
2.1.2021 |
Za OBECNÉ NOVINY 2021 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/107 |
4.6.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
93,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/204 |
21.10.2013 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
93,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/24 |
5.3.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
93,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/208 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
93,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/38 |
7.3.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
93,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/253 |
31.12.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
93,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/30 |
10.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -prenosné ozvučenie |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
93,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/189 |
12.6.2024 |
Za ozvučenie |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
93,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/16 |
1.3.2011 |
Objednávame si u Vás: vecne ceny-pohare stol.turn. |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
93,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/34 |
10.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -siete na multifunkčné ihrisko |
MARO s.r.o |
36407020 |
92,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/122 |
9.6.2016 |
Za sieťky na ihrisko /futbal, basketbal / |
MARO s.r.o |
36407020 |
92,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/30 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
92,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/152 |
30.4.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
92,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/83 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
92,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/78 |
4.5.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
92,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/177 |
16.10.2012 |
za telefón 9/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
92,54 EUR |