| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/3 |
4.1.2023 |
Objednávame si u Vás: - odpluhovanie snehu z miestnych komunikácii |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/2 |
3.1.2023 |
Objednávame si u Vás: - odpluhovanie snehu z chodníkov |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/1 |
2.1.2023 |
Objednávame si u Vás: - odpluhovanie snehu z autob.zastávok a verejných priestranstiev obce |
Roman Glevaňák |
43630715 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/359 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/360 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
37,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/361 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/362 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/363 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/364 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/365 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
119,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/366 |
31.12.2022 |
Za prepravu 2022 |
ANTHOS |
52450325 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/367 |
31.12.2022 |
Za telefon 12/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/368 |
31.12.2022 |
Za elektrinu KS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
138,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/369 |
31.12.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
875,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/370 |
31.12.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
651,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/371 |
31.12.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
668,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/372 |
31.12.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/356 |
30.12.2022 |
Za Obecný časopis grafika pre web |
JADRO |
47560479 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/357 |
30.12.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
65,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/358 |
30.12.2022 |
Za vývoz TKO 12/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
377,24 EUR |