| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/7 |
1.2.2023 |
Objednávame si u Vás: - vytýčenie telekom.káblov KNC p.c. 52/1 a pred RD32 /web portál... |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/18 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/22 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/23 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/24 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/25 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/26 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
101,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/27 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
218,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/28 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
97,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/29 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
63,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/30 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
92,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/31 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/32 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
87,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/33 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/34 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/5 |
17.1.2023 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie GP pre majetko právne vysporiadanie pozemku p.č. 870/3 |
Marek Furcoň |
54394651 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/4 |
10.1.2023 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie znaleckého posudku na parcelu KNC č. 698/4 k.ú. Červený... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180,00 EUR |