| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/26 |
16.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -opravu kosačiek, krovinorezov, traktora |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
13.5.2021 |
Za detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/25 |
12.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -úpravu PD - miestna komunikácia M5 |
PRODESIGN STUDIO, s.r.o. |
36497011 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/120 |
12.5.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
135,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/121 |
12.5.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
385,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/122 |
12.5.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
206,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/24 |
11.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/103 |
10.5.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/104 |
10.5.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
682,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/101 |
6.5.2021 |
Za telefon 4/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/102 |
6.5.2021 |
Za vývoz kalu z ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
284,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/21 |
5.5.2021 |
Objednávame si u Vás: Čistenie ČS |
PVPS a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/23 |
5.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu údajov na www.pieniny.sk |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/99 |
5.5.2021 |
Za vývoz TKO 4/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
244,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/100 |
5.5.2021 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk a umiestenie |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/20 |
4.5.2021 |
Objenávame si U Vás: -GP pre majekto právne vysporiadanie - Chodník od NKP - kláštor... |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/19 |
3.5.2021 |
Objednávanme si u Vás: -ručné kosenie trávnikov v obci Č.Kláštor. Podmienky sú stanovené... |
KORMIL s.r.o. |
51892081 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_04_30 |
30.4.2021 |
Zmluva o nájme |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/98 |
30.4.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/105 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
35,12 EUR |