| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/59 |
15.3.2021 |
Za zimnú údržbu miestnych komunikácii |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
522,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/60 |
15.3.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
165,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/14 |
11.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -kamodu |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
224,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/57 |
11.3.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
212,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/58 |
11.3.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
343,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/55 |
10.3.2021 |
Za znalecký posudok 23/2021 p.č. 860/18 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/56 |
10.3.2021 |
Za telefon 2/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/54 |
9.3.2021 |
Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/50 |
8.3.2021 |
Za knihy pre deti |
FORTUNA LIBRI a.s. |
35720441 |
46,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/51 |
8.3.2021 |
Za vývoz TKO 1/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
233,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/52 |
8.3.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/53 |
8.3.2021 |
Za servis elektroinštalácie ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
468,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/13 |
7.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -kuchynské potreby |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
56,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/12 |
6.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -sprístupnenie balíčka -www |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/11 |
5.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre deti |
FORTUNA LIBRI a.s. |
35720441 |
46,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/34 |
4.3.2021 |
Za tlačivá |
Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo |
14219671 |
14,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/35 |
4.3.2021 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/32 |
2.3.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/33 |
2.3.2021 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1.Q 21 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/10 |
1.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá |
Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo |
14219671 |
14,53 EUR |