Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/59 15.3.2021 Za zimnú údržbu miestnych komunikácii Dunajec s,r,o . 36479781  522,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/60 15.3.2021 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  165,74 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/14 11.3.2021 Objednávame si u Vás: -kamodu MOB Interier s.r.o. 44948271  224,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/57 11.3.2021 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  212,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/58 11.3.2021 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  343,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/55 10.3.2021 Za znalecký posudok 23/2021 p.č. 860/18 Ing. Ján Trebuňa 46147764  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/56 10.3.2021 Za telefon 2/2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469  70,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/54 9.3.2021 Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/50 8.3.2021 Za knihy pre deti FORTUNA LIBRI a.s. 35720441  46,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/51 8.3.2021 Za vývoz TKO 1/2021 EKOS spol. s r. o. 36168475  233,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/52 8.3.2021 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  293,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/53 8.3.2021 Za servis elektroinštalácie ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  468,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/13 7.3.2021 Objednávame si u Vás: -kuchynské potreby Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  56,67 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/12 6.3.2021 Objednávame si u Vás: -sprístupnenie balíčka -www KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/11 5.3.2021 Objednávame si u Vás: -knihy pre deti FORTUNA LIBRI a.s. 35720441  46,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/34 4.3.2021 Za tlačivá Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo 14219671  14,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/35 4.3.2021 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  79,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/32 2.3.2021 Za mobil a intrernet Orange Slovensko, a.s. 35697270  67,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/33 2.3.2021 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1.Q 21 W-Control, s.r.o. 36804207  680,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/10 1.3.2021 Objednávame si u Vás: -tlačivá Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo 14219671  14,53 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies