Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/347 15.12.2020 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  24,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/348 15.12.2020 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  16,77 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_12_15 15.12.2020 Dodatok k zmluve o prevádzkovaní ČOV pre rok 2021 W-Control, s.r.o. 36804207  2 723,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/330 14.12.2020 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  624,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/331 14.12.2020 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  193,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/333 14.12.2020 Za finančný manažment projektu Detské ihrisko MŠ Houston, s. r. o. 52142281  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/334 14.12.2020 za výmenu oleja v dúchadle ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  37,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/325 11.12.2020 Za aktualizáciu stavebných rozpočtov k PD Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/326 11.12.2020 Za prepravu tovaru ANTHOS 52450325  178,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/327 11.12.2020 Za profiliy na lavičky do parku ZSNP RECYKLING, a.s. 36023841  149,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/328 11.12.2020 Za predprimárne vzdelávanie - MŠ Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821  22,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/329 11.12.2020 Doplatok členské 2020 Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 37780701  22,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/324 8.12.2020 Za telefon 11/2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469  70,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/321 7.12.2020 Nájom Materská škola za rok 2020 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves 31999221  1 572,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/322 7.12.2020 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  351,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/323 7.12.2020 za dezinfekciu odberového miesta Covid Obec Lechnica 00696293  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/304 3.12.2020 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4 Q 2020 W-Control, s.r.o. 36804207  680,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/305 3.12.2020 Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV 1 W-Control, s.r.o. 36804207  369,71 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_11_30 2.12.2020 D O H O D A o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2020/301 2.12.2020 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  131,99 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies