| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/302 |
2.12.2020 |
Za vývoz TKO MŠ III. Q 2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
19,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/303 |
2.12.2020 |
Za vývoz TKO 11/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
172,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/299 |
1.12.2020 |
Za doplnenie vrstvy VODOVOD a KANAL do dig. mapy |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/300 |
1.12.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
63,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/306 |
30.11.2020 |
Za poraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/307 |
30.11.2020 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
3,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/308 |
30.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/309 |
30.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/310 |
30.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/314 |
30.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/315 |
30.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/317 |
30.11.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
158,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/318 |
30.11.2020 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
44,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/319 |
30.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/298 |
27.11.2020 |
Za servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
307,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_11_26 |
26.11.2020 |
Zmluva o výpožičke |
Štatistický úrad Slovenskej republiky |
00166197 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/296 |
25.11.2020 |
Za vykonané revízie a elektroin. práce ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/297 |
25.11.2020 |
Za dopravnú značku |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/295 |
24.11.2020 |
Z elektroinštalačné práce Materská škola |
Anton Lopata |
43916601 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/292 |
20.11.2020 |
Za servisnú činnosť výtlačné hadice: čerpadlá ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
238,25 EUR |