Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/302 2.12.2020 Za vývoz TKO MŠ III. Q 2020 EKOS spol. s r. o. 36168475  19,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/303 2.12.2020 Za vývoz TKO 11/2020 EKOS spol. s r. o. 36168475  172,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/299 1.12.2020 Za doplnenie vrstvy VODOVOD a KANAL do dig. mapy Ing. Martin Javorský - MJdata 52358950  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/300 1.12.2020 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  63,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/306 30.11.2020 Za poraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  16,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/307 30.11.2020 Za potraviny LUNYS Poprad Veľká 36472549  3,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/308 30.11.2020 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  4,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/309 30.11.2020 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  18,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/310 30.11.2020 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  6,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/314 30.11.2020 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  17,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/315 30.11.2020 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  7,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/317 30.11.2020 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  158,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/318 30.11.2020 za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  44,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/319 30.11.2020 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  7,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/298 27.11.2020 Za servis bezdrôtového rozhlasu JD ROZHLASY 27797007  307,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_11_26 26.11.2020 Zmluva o výpožičke Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2020/296 25.11.2020 Za vykonané revízie a elektroin. práce ČOV Ľubomír Krempaský 41571134  173,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/297 25.11.2020 Za dopravnú značku Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 31599613  50,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/295 24.11.2020 Z elektroinštalačné práce Materská škola Anton Lopata 43916601  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/292 20.11.2020 Za servisnú činnosť výtlačné hadice: čerpadlá ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  238,25 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies