| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/51 |
4.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -doplnenie vrstvy GIS obce |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/259 |
4.11.2020 |
Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
19 894,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/260 |
4.11.2020 |
Za vývoz TKO 10/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
216,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/50 |
3.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
307,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/48 |
2.11.2020 |
Objednávame si u Vás: - elektrorevízie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/49 |
2.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -dopravnú značku na miestnu komunikáciu |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
52,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/47 |
1.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -malé elektroinštalačné práce podľa nášho usmernenia |
Anton Lopata |
43916601 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_28 |
30.10.2020 |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
25 607,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/45 |
30.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -servisné opravy zariadení ČOVl podľa špecifikácie |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/46 |
30.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -drobný materilál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/311 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
67,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/312 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
36,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/313 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
64,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/316 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
49,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/320 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
51,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/43 |
29.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -dezinfekčný materiál COVID19 |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/44 |
29.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -odpadkové koše |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
29.10.2020 |
Za dezinfekčný materiál testovanie COVID |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/258 |
29.10.2020 |
za odpadkové koše |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
56,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/40 |
27.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -celoplošnú dezinfekciu odberného miesta v Červenom Kláštor vo... |
Obec Lechnica |
00696293 |
50,00 EUR |