|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/203 |
16.8.2017 |
Za doplnenie miestneho rozhlasu GSM modul |
JD rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
183,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/92 |
30.4.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
182,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/207 |
31.10.2013 |
za opravu PC a toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
182,38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/31 |
6.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -prepravu materiálu pre účely obce |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
182,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/112 |
30.5.2016 |
Za dopravu materiálu od 02.05.2016-16.05.2016 |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
182,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/188 |
19.9.2016 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
181,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/22 |
31.1.2016 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
181,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/260 |
31.12.2015 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
180,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/217 |
13.11.2013 |
Za vývoz TKO 10/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
180,69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/44 |
3.12.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu čerpadla |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
180,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/18 |
9.4.2011 |
Objednávame si u Vás: výkopové práce Sv.Trojica |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
180,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/28 |
30.4.2015 |
Objednávame si u Vás: prepravu autobusom dňa 02.05.2015 smer Červený Kláštor-Levoča a späť |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/91 |
27.5.2015 |
Za prepravu osôb Levoča a späť |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
180,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/63 |
16.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -geodetické práce |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/5 |
19.1.2017 |
Za servisné popatky ww.geoportal 2017 |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/15 |
2.2.2017 |
Za geodet. práce - kostol Sv. trojice |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/97 |
28.4.2017 |
Za geodet. práce GP 13/2017 |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/259 |
11.10.2018 |
Za sprac. dodanie projektu dopr. znač. rozš.st.sie |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/128 |
3.5.2019 |
Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/271 |
19.9.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
180,00 EUR |