|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/329 |
30.10.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
193,57 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_31 |
5.6.2018 |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
EKOTEC, spol. s r.o. |
00687022 |
193,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/154 |
12.6.2018 |
Za kontolu bezpečnosti multif. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/171 |
6.6.2019 |
Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/132 |
8.6.2020 |
Za revíziu multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/161 |
10.6.2021 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/167 |
13.6.2022 |
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/180 |
30.6.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
192,57 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_01_ML |
23.9.2015 |
Zmluva o krátkodobom nájme |
Miroslav Laincz |
44168055 |
192,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/87 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce polohop.a výškop. cy.chodníka |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
192,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_02_09 |
9.2.2023 |
Dodatok č.6 k zmluve A/310/05/2007 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
192,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/107 |
9.5.2023 |
za aktualizáciu programov |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
192,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/75 |
13.3.2024 |
za aktualizáciu programov rok 2024 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
192,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/146 |
15.7.2015 |
Za služby spojené s vývozom skla a plastov |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
191,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/39 |
4.3.2016 |
Za vyvoz TKO 2/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
191,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/201 |
14.7.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
191,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/154 |
13.7.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
191,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/222 |
9.7.2024 |
Za doménu a prevádzku wwww stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
191,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/354 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
190,34 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/37 |
15.6.2012 |
Objednávame si u Vás: -pozáručny servis kamery |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
190,00 EUR |