Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/274 31.10.2017 za potraviny Ľubomír Regec 37883887  170,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/51 13.4.2012 za vyv. TKO 3/12 EKOS spol. s r. o. 36168475  170,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/23 15.2.2021 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  170,51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/92 20.10.2017 Objednávame si u Vás: -prepravu osôb ČK-PP a späť. Horník Dušan 37240889  170,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/268 6.11.2017 Za prepravu osôb na koncert integrácia Horník Dušan 37240889  170,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/136 3.7.2013 Za vývoz TKO 6/2013 EKOS spol. s r. o. 36168475  170,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/177 17.7.2017 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  170,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/26 1.5.2012 Objednávame si u Vás: -kanal. rury -rybnik,priepust Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  170,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/22 1.3.2022 Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu bleskozvodu ČOV1 Ľubomír Krempaský 41571134  170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/145 27.5.2022 Za elektro. revízie na ČOV Ľubomír Krempaský 41571134  170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/129 2.7.2015 za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54 Mária Ovcarčíková, DUO MIX 35215810  169,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/28 3.3.2014 Za montáž a opravu MR VA-KU-CO 17122601  169,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/15 28.1.2014 Objednávame si u Vás: -opravu MR VA-KU-CO 17122601  169,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/190 19.7.2021 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  169,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/204 20.8.2018 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  169,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/73 1.12.2016 Objednávame si u Vás: -služby prepravy, prenájom strojov, lešenia MDZ s.r.o. 26748851  169,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/251 6.12.2016 Za poskytnuté služby doprava mat. prenáj. lešenia MDZ s.r.o. 26748851  169,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/19 25.2.2022 Objednávame si u Vás: -UPS+akumulátor WebComs, s.r.o. 36516244  168,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/83 22.3.2022 Za akumulátor k PC a nepretržitý zdroj napájania WebComs, s.r.o. 36516244  168,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/72 24.5.2012 Za rúru - kanal . PVC Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  168,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies