|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/274 |
31.10.2017 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
170,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/51 |
13.4.2012 |
za vyv. TKO 3/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
170,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/23 |
15.2.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
170,51 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/92 |
20.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -prepravu osôb ČK-PP a späť. |
Horník Dušan |
37240889 |
170,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/268 |
6.11.2017 |
Za prepravu osôb na koncert integrácia |
Horník Dušan |
37240889 |
170,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/136 |
3.7.2013 |
Za vývoz TKO 6/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
170,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/177 |
17.7.2017 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
170,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/26 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -kanal. rury -rybnik,priepust |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
170,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/22 |
1.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu bleskozvodu ČOV1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
27.5.2022 |
Za elektro. revízie na ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/129 |
2.7.2015 |
za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
169,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/28 |
3.3.2014 |
Za montáž a opravu MR |
VA-KU-CO |
17122601 |
169,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/15 |
28.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu MR |
VA-KU-CO |
17122601 |
169,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/190 |
19.7.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
169,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/204 |
20.8.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
169,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/73 |
1.12.2016 |
Objednávame si u Vás: -služby prepravy, prenájom strojov, lešenia |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
169,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/251 |
6.12.2016 |
Za poskytnuté služby doprava mat. prenáj. lešenia |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
169,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/19 |
25.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -UPS+akumulátor |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
168,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/83 |
22.3.2022 |
Za akumulátor k PC a nepretržitý zdroj napájania |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
168,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/72 |
24.5.2012 |
Za rúru - kanal . PVC |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
168,00 EUR |