|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_29 |
4.4.2022 |
Zmluva o nájme pozemku |
Stašák Julián |
53772458 |
165,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/23 |
27.4.2024 |
Objednávame si u Vás: - spolupodiel na školení pracovníčky - kurz |
Obec Zálesie |
00696315 |
165,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/151 |
22.5.2024 |
Refundácia nákladov na školenie kurz účtovníctva |
Obec Zálesie |
00696315 |
165,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/270 |
8.11.2017 |
Za vývoz TKO 10/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
164,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/57 |
22.3.2016 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
164,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/218 |
6.9.2017 |
Za materiál na opravu kuchyne Materská škola |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
163,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/246 |
31.12.2015 |
Za vyvoz TKO 12/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
162,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/131 |
12.5.2023 |
Za doménu na www.cervenyklastor .sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
162,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/51 |
2.4.2013 |
za úpravu bežeckých tratí v k.ú. Č. Kláštor |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
162,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/155 |
12.6.2018 |
Za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
162,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/94 |
9.4.2020 |
Za zimnú údržbu miestnych komunikácii |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
162,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/107 |
5.5.2020 |
Za používanie služby Elektronická reg. kniha |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
162,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/15 |
23.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -vytýčenie zemných optických sieti |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
162,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/94 |
26.3.2025 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
161,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/28 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
161,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/204 |
19.6.2019 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
161,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/233 |
16.11.2016 |
Za ele.práce a mat. na Parkovisku Pod Hôrkou a WC |
ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Šromovský |
30616611 |
160,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/227 |
7.11.2016 |
Za vývoz TKO 10/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
160,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/41 |
9.3.2017 |
Za vývoz TKO za 2/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
160,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/78 |
6.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na pozemky vo vlastn. obce podľa prílohy |
Anna Kleinová |
|
160,00 EUR |