|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/318 |
30.11.2020 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
44,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/59 |
16.10.2024 |
Objednávame si u Vás: -fúrik Pupn2 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
44,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/340 |
5.11.2024 |
Fúrik |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
44,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/171 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
43,92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/77 |
6.12.2019 |
Objednávame si u Vás: -sáčky a filtre |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
43,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/405 |
31.12.2019 |
Za sačky a filtre do vysávača v MŠ |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
43,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/248 |
30.10.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
43,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/319 |
1.12.2022 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
7.6.2023 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/154 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/228 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
43,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/213 |
19.10.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
43,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/291 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
43,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/246 |
30.11.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
43,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/297 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
43,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/348 |
27.11.2023 |
Členské rok 2023 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
43,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/323 |
4.11.2024 |
Členské 2024 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
43,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/132 |
7.7.2015 |
za za odber el. en. a vody z ATC počas ZFS 2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
43,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/98 |
19.4.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/167 |
19.6.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,42 EUR |