Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2013/224 20.11.2013 za služby spojené s vývozom NO a VOO EKOS spol. s r. o. 36168475  46,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/119 19.6.2014 Za opravu čerpadla FLORIAN, s.r.o 36427969  46,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/44 17.6.2014 Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla HERON FLORIAN, s.r.o 36427969  46,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/285 31.12.2016 Za potraviny Mäso Tatry s.r.o. 31723217  46,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/97 17.5.2013 Za opätovné pripojenie odberného miesta ZFS Východoslovenská energetika a.s. 36211222  46,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/58 24.9.2019 Objednávame si u Vás: -oprava -baterka Alarm OcÚ RJ tech, s.r.o. 47158891  46,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/310 9.10.2019 Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad RJ tech, s.r.o. 47158891  46,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/135 30.5.2017 Za potraviny Mäso Tatry s.r.o. 31723217  46,47 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/11 5.3.2021 Objednávame si u Vás: -knihy pre deti FORTUNA LIBRI a.s. 35720441  46,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/50 8.3.2021 Za knihy pre deti FORTUNA LIBRI a.s. 35720441  46,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/343 30.12.2020 Za internet MŠ COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  46,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/8 9.2.2023 Členské RZTPO 2023 RZTPO 31955151  46,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/210 30.10.2015 Za potraviny Branko Michlík 43625339  46,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/3 12.1.2012 za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  46,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/74 23.3.2018 Členské tatry Pieniny LAG 2018 Občianske združenie Tatry Pieniny Lag 42085284  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/110 2.5.2018 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  45,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/91 30.4.2014 Za potraviny Branko Michlík 43625339  45,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/388 12.12.2024 Za vodu KD Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  45,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/52 13.4.2015 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  45,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/222 21.9.2018 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  45,71 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies