|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/224 |
20.11.2013 |
za služby spojené s vývozom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
46,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/119 |
19.6.2014 |
Za opravu čerpadla |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
46,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/44 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla HERON |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
46,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/285 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
46,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/97 |
17.5.2013 |
Za opätovné pripojenie odberného miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
46,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/58 |
24.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -oprava -baterka Alarm OcÚ |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/310 |
9.10.2019 |
Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/135 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
46,47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/11 |
5.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre deti |
FORTUNA LIBRI a.s. |
35720441 |
46,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/50 |
8.3.2021 |
Za knihy pre deti |
FORTUNA LIBRI a.s. |
35720441 |
46,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/343 |
30.12.2020 |
Za internet MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
46,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/8 |
9.2.2023 |
Členské RZTPO 2023 |
RZTPO |
31955151 |
46,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/210 |
30.10.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
46,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/3 |
12.1.2012 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
46,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/74 |
23.3.2018 |
Členské tatry Pieniny LAG 2018 |
Občianske združenie Tatry Pieniny Lag |
42085284 |
46,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/110 |
2.5.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/91 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
45,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/388 |
12.12.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
45,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/52 |
13.4.2015 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
45,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/222 |
21.9.2018 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
45,71 EUR |