|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/72 |
31.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -environmentálnu výchovu |
Petrušková Miroslava Mgr. |
´x |
49,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/249 |
1.12.2016 |
Za environmentálnu výchovu |
Petrušková Miroslava Mgr. |
´x |
49,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/9 |
20.1.2022 |
Objednávame si u Vás: antigenové testy |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
49,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/7 |
20.1.2022 |
za antigenové testy |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
49,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/60 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
49,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/24 |
23.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - drobný materiál na zabezpečenie parkoviska |
Ing. Pavel Čermák |
71803947 |
49,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/20 |
23.1.2025 |
Materiál parkovisko |
Ing. Pavel Čermák |
71803947 |
49,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/97 |
25.6.2012 |
Za ober el. energie počas ZFS |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
49,15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/15 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -Finančný spravodaj |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
48,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/35 |
13.4.2015 |
Za Finančný spravodaj |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
48,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/63 |
6.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
48,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/146 |
25.6.2020 |
Za údržbu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
48,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/189 |
24.8.2020 |
Za údržbu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
48,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/111 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
48,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/304 |
11.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
48,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/263 |
6.11.2020 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
48,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/203 |
20.8.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
48,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/168 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
48,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/62 |
1.4.2016 |
Členské RZTPO Spišská Belá rok 2016 |
RZTPO |
31955151 |
48,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/68 |
3.4.2017 |
Členský príspevok RZTPO 2017 |
RZTPO |
31955151 |
48,30 EUR |