|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/320 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
51,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/16 |
31.1.2012 |
za potraviny |
AMI TRADE |
36725650 |
51,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/110 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
51,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/393 |
31.12.2021 |
Za telefon 12/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/13 |
29.1.2011 |
za aktual. progr. 2011 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
51,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/68 |
1.3.2025 |
Aktualizácia progr. Topset - kataster 2025 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
51,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/78 |
24.4.2013 |
Za úpravu verejných priestranstiev |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
51,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/92 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
51,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/47 |
1.3.2012 |
Za potraviny |
AMI TRADE |
36725650 |
51,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/335 |
31.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
51,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/336 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
51,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/84 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
51,06 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_10_28_a |
26.11.2015 |
Poistná zmluva pre skupinové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
51,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/83 |
20.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu el. ohrievačov na ČOV1 |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
51,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/68 |
15.11.2024 |
Objednávame si u Vás: - tablety pre MŠ |
Sobex s. r. o. |
55633064 |
50,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/399 |
15.11.2024 |
za tablety MŠ |
Sobex s. r. o. |
55633064 |
50,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/321 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
50,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/230 |
31.12.2012 |
za telefon obec 12/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/25 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
50,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/23 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
50,48 EUR |