Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/320 30.10.2020 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  51,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/16 31.1.2012 za potraviny AMI TRADE 36725650  51,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/110 30.4.2023 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  51,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/393 31.12.2021 Za telefon 12/2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469  51,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/13 29.1.2011 za aktual. progr. 2011 TOPSET Ing. Ján Vlček 32643748  51,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/68 1.3.2025 Aktualizácia progr. Topset - kataster 2025 TOPSET Solutions s. r. o. 46919805  51,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/78 24.4.2013 Za úpravu verejných priestranstiev Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria 37780701  51,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/92 31.3.2022 Za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  51,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/47 1.3.2012 Za potraviny AMI TRADE 36725650  51,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/335 31.12.2017 za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  51,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/336 30.10.2019 Za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  51,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/84 31.3.2017 Za potraviny Mäso Tatry s.r.o. 31723217  51,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_10_28_a 26.11.2015 Poistná zmluva pre skupinové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  51,04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/83 20.10.2014 Objednávame si u Vás: -opravu el. ohrievačov na ČOV1 Milan Krempaský - Elektromontáže 34628681  51,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/68 15.11.2024 Objednávame si u Vás: - tablety pre MŠ Sobex s. r. o. 55633064  50,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/399 15.11.2024 za tablety MŠ Sobex s. r. o. 55633064  50,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/321 30.10.2021 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  50,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/230 31.12.2012 za telefon obec 12/2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469  50,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/25 5.2.2018 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  50,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/23 9.2.2022 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  50,48 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies